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        索引号: 000014349/2021-772337 主题分类: 财政
        发布机构: 省政府办公厅 成文日期: 2021-08-31
        索引号: 000014349/2021-772337
        主题分类: 财政
        发布机构: 省政府办公厅
        公开日期: 2021-08-31 2021-08-31
        365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室2020年度部门决算
        • 日期: 2021- 08- 31 17: 59
        • 来源: 省政府办公厅
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        一、概况

        (一)365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室职责

        1.负责研究谋划全省改革开放和经济社会发展的新思路新举措,对省委、省政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研,提出对策建议。

        2.负责起草《政府工作报告》、省政府主要领导讲话等文稿。参与起草省委重要会议文件。

        3.负责或组织、协调有关方面起草和修改省政府有关重要文件。

        4.负责组织省政府重大委托课题工作。

        5.指导全省政府系统调查研究工作,指导市县政府智库发挥决策咨询作用。

        6.承担原省政府发展研究中心职责。

        7.完成省委、省政府交办的其他任务。

        (二)机构设置

        从预算单位构成看,365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室部门决算为本级决算。

        二、2020年度365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室决算公开表

        详见附表。

        三、2020年度365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计1,371.97万元,与2019年度相比,收、支总计各减少165.89万元,减少10.79%。主要原因是:核减经费。

        (二)收入决算情况说明

        本年收入合计1,177.13万元;包括财政拨款收入1,177.13万元(其中,一般公共预算1,177.13万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%。

        (三)支出决算情况说明

        本年支出合计1,265.00万元,其中基本支出1,064.66万元,占84.16%;项目支出200.34万元,占15.84%。

        (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计1,325.53万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少152.33万元,减少10.31%。主要原因是:核减经费。

        (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出1,218.56万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少61.13万元,下降4.78%。主要原因是:核减经费。

        2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出1,218.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出993.93万元,占81.57%;社会保障和就业(类)支出77.82万元,占6.39%;卫生健康(类)支出0.69万元,占0.06%;住房保障(类)支出146.12万元,占11.99%。

        3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

        2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,260.83万元,支出决算为1,218.56万元,完成年初预算的96.65%,主要原因是:专项业务活动等开支低于预算。其中:

        一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为818.35万元,2020年支出决算为825.03万元,完成年初预算的100.82%,决算数大于预算数的主要原因是:在核定编制数内人员增加,核增经费。

        一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2020年年初预算为270.00万元,2020年支出决算为168.90万元,完成年初预算的62.56%,决算数小于预算数的主要原因是:课题经费压减,部分重大委托课题未完结。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年年初预算为51.80万元,2020年支出决算为51.88万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是:在核定编制数内人员增加,核增经费。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为25.90万元,2020年支出决算为25.93万元,完成年初预算的100.12%,决算数大于预算数的主要原因是:在核定编制数内人员增加,核增经费。

        医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为0.69万元,比年初预算增加0.69万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用年初结余资金。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为64.21万元,2020年支出决算为77.79万元,完成年初预算的121.15%,决算数大于预算数的主要原因是:在核定编制数内人员增加,核增经费。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2020年年初预算为30.57万元,2020年支出决算为68.33万元,完成年初预算的223.52%,决算数小于预算数的主要原因是:新增新入职职工住房补贴、补足职工住房补贴、退休职工补足配偶住房补贴。

        (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,049.66万元,其中:

        人员经费845.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

        公用经费204.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

        (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

        365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

        (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

        365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

        (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

        2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.90万元,支出决算为13.15万元,完成预算的60.06%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:因疫情影响,本年度无出国(境)组团,公务接待较少。

        2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

        2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为9.66万元,占73.47%,与2019年度相比,减少7.63万元,下降36.71%,主要原因是:因疫情影响,本年度无出国(境)组团,主要用于归还往年年度应付款;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元,占23.08%,与2019年度相比,减少0.04万元,下降1.46%,主要原因是:因疫情影响,本年度调研次数减少;公务接待费支出决算为0.45万元,占3.45%,与2019年度相比,减少1.25万元,下降73.29%,主要原因是:因疫情影响,本年度公务接待较少。具体情况如下:

        (1)因公出国(境)费预算数为15.20万元,支出决算为9.66万元。完成预算的63.57%。主要用于归还往年年度应付款。决算数小于预算数的主要原因是:因疫情影响,本年度无出国(境)组团。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

        (2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.00万元,支出决算为3.04万元,完成预算的75.88%。决算数小于预算数的主要原因是:因疫情影响,本年度调研次数减少。

        公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用);

        公务用车运行维护费预算数为4.00万元,支出3.04万元,完成预算的75.88%。决算数小于预算数的主要原因是:因疫情影响,本年度调研次数减少。主要用于本级机关单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

        (3)公务接待费预算数为2.70万元,支出决算为0.45万元,完成预算的16.82%。主要用于接待国务院研究室、外省研究室等来浙调研用餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是:因疫情影响,公务接待较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组,累计23人次。

        (十)机关运行经费支出说明

        2020年度机关运行经费年初预算数为189.45万元,支出决算为178.40万元,完成年初预算的94.17%,决算数小于预算数的主要原因是:因疫情影响,本年度差旅费、培训费、其他交通费用(主要为租车费)等支出与预算相比有所减少;比2019年度减少49.61万元,下降21.76%,主要原因是:因疫情影响,本年度差旅费、培训费、其他交通费用(主要为租车费)等支出较2019年度均大幅减少。

        (十一)政府采购支出说明

        2020年度政府采购支出总额247.83万元,其中:政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出228.39万元。授予中小企业合同金额125.07万元,占政府采购支出总额的50.47%。其中,授予小微企业合同金额61.36万元,占政府采购支出总额的24.76%。

        (十二)国有资产占有情况说明

        截至2020年12月31日,365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室本级共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (十三)预算绩效情况说明

        1.预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,省政府研究室对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金135.90万元,占一般公共预算项目支出总额的80.46%。

        本年无政府性基金预算项目。

        组织对省政府委托重大课题1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出135.90万元。从评价情况来看,本年度绩效评价较好,资金使用率较高。

        本年无部门整体支出绩效评价。

        本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。

        365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室在2020年度部门决算中反映重大委托课题的项目绩效自评结果。

        本部门2020年度只有一个预算项目。

        重大委托课题项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为135.90万元,执行数为113.40万元,完成预算的83.44%。主要产出和效果:一是全年安排9个课题,完成6个,完成率达66.67%;二是结题课题的平均研究时间为4.8个月,短于指标制定的9个月;三是课题成果获得6个领导批示。发现的问题及原因:部分课题成果转化率不高,结题不及时,主要是课题跟踪管理有所欠缺。下一步改进措施:一是强化课题招标源头把控,确保课题成果具备前瞻性、可操作性;二是严格经费全程管理,持续跟踪各课题组进展情况,及时沟通,督促课题按时结题。

        项目支出绩效自评表

        (2020年度)

        项目名称

        重大问题调查研究

        主管部门

        省政府研究室

        实施单位

        省政府研究室(本级)

        项目资金(万元)


        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        执行率

        年度资金总额

        270

        135.9

        113.4

        83.44%

        其中:当年财政拨款

        270

        135.9

        113.4

        83.44%

        上年结转资金

        0

        0

        0

        0%

        其他资金

        0

        0

        0

        0%

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况


        采取委托研究或10万元以上招标方式,为省政府决策和推动工作提供参考,课题成果报送省领导。

        2020年度我室年初预算270万元,预计安排25个课题,绩效目标为完成15个。因预算压减,实际课题预算为135.9万元,全年安排9个课题,完成6个,结题课题的平均研究时间为4.8个月,获得6个批示,占课题数的66.67%

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        权重

        得分

        备注


        绩效指标

        产出指标

        课题研究效率

        课题研究平均时间不超过9个月;按时结题率不低于90%

        20

        20



        完成的课题数量

        完成课题15

        50

        50




        效益指标

        课题成果

        获得领导批示数不低于课题数的80%,或者课题成果转换为省委省政府政策数不低于课题数的60%

        30

        25


        总分

        100

        95


        自评结论

        总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

        偏差原因分析及改进措施

        部分课题成果转化率不高,结题不及时,主要是课题跟踪管理有所欠缺。下一步改进措施:一是强化课题招标源头把控,确保课题成果具备前瞻性、可操作性;二是严格经费全程管理,持续跟踪各课题组进展情况,及时沟通,督促课题按时结题。

        3.财政评价项目绩效评价结果。

        无。

        4.部门评价项目绩效评价结果。

        无。

        四、名词解释

        1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

        7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

        11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

        18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):指开展专项业务活动所发生的支出。

        19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

        22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金补贴及职工一次性住房补贴。

        收入支出决算总表






        公开01表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室





        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次


        1

        栏次


        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        1,177.13

        一、一般公共服务支出

        32

        1,040.37

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2


        二、外交支出

        33


        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3


        三、国防支出

        34


        四、上级补助收入

        4


        四、公共安全支出

        35


        五、事业收入

        5


        五、教育支出

        36


        六、经营收入

        6


        六、科学技术支出

        37


        七、附属单位上缴收入

        7


        七、文化旅游体育与传媒支出

        38


        八、其他收入

        8


        八、社会保障和就业支出

        39

        77.82


        9


        九、卫生健康支出

        40

        0.69


        10


        十、节能环保支出

        41



        11


        十一、城乡社区支出

        42



        12


        十二、农林水支出

        43



        13


        十三、交通运输支出

        44



        14


        十四、资源勘探工业信息等支出

        45



        15


        十五、商业服务业等支出

        46



        16


        十六、金融支出

        47



        17


        十七、援助其他地区支出

        48



        18


        十八、自然资源海洋气象等支出

        49



        19


        十九、住房保障支出

        50

        146.12


        20


        二十、粮油物资储备支出

        51



        21


        二十一、国有资本经营预算支出

        52



        22


        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53



        23


        二十三、其他支出

        54



        24


        二十四、债务还本支出

        55



        25


        二十五、债务付息支出

        56



        26


        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57


        年收入合计

        27

        1,177.13

        本年支出合计

        58

        1,265.00

        使用非财政拨款结余

        28


        结余分配

        59


        年初结转和结余

        29

        194.84

        年末结转和结余

        60

        106.97


        30



        61


        总计

        31

        1,371.97

        总计

        62

        1,371.97

        :1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        收入决算表(分单位)








        公开02表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室





        金额单位:万元

        单位名称

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        1,177.13

        1,177.13






        365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室

        1,177.13

        1,177.13






        注:本表反映本年度取得各项收入情况。

        收入决算表(分科目)











        公开03表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室






        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        1,177.13

        1,177.13






        201

        一般公共服务支出

        967.25

        967.25






        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        967.25

        967.25






        2010301

        行政运行

        831.35

        831.35






        2010305

        专项业务活动

        135.90

        135.90






        208

        社会保障和就业支出

        77.70

        77.70






        20805

        行政事业单位养老支出

        77.70

        77.70






        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        51.80

        51.80






        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        25.90

        25.90






        221

        住房保障支出

        132.18

        132.18






        22102

        住房改革支出

        132.18

        132.18






        2210201

        住房公积金

        79.31

        79.31






        2210203

        购房补贴

        52.87

        52.87






        注:本表反映本年度取得各项收入情况。

        支出决算表(分单位)







        公开04表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室






        金额单位:万元

        单位名称

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1,265.00

        1,064.66

        200.34




        365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室

        1,265.00

        1,064.66

        200.34




        注:本表反映本年度各项支出情况。

        支出决算表(分科目)










        公开05表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室





        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1,265.00

        1,064.66

        200.34




        201

        一般公共服务支出

        1,040.37

        840.03

        200.34




        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        1,040.37

        840.03

        200.34




        2010301

        行政运行

        825.03

        825.03





        2010305

        专项业务活动

        200.34


        200.34




        2010399

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        15.00

        15.00





        208

        社会保障和就业支出

        77.82

        77.82





        20805

        行政事业单位养老支出

        77.82

        77.82





        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        51.88

        51.88





        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        25.93

        25.93





        210

        卫生健康支出

        0.69

        0.69





        21011

        行政事业单位医疗

        0.69

        0.69





        2101101

        行政单位医疗

        0.69

        0.69





        221

        住房保障支出

        146.12

        146.12





        22102

        住房改革支出

        146.12

        146.12





        2210201

        住房公积金

        77.79

        77.79





        2210203

        购房补贴

        68.33

        68.33





        注:本表反映本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表









        公开06表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室





        金额单位:万元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次


        1

        栏次


        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1,177.13

        一、一般公共服务支出

        33

        993.93

        993.93



        二、政府性基金预算财政拨款

        2


        二、外交支出

        34





        三、国有资本经营预算财政拨款

        3


        三、国防支出

        35






        4


        四、公共安全支出

        36






        5


        五、教育支出

        37






        6


        六、科学技术支出

        38






        7


        七、文化旅游体育与传媒支出

        39






        8


        八、社会保障和就业支出

        40

        77.82

        77.82




        9


        九、卫生健康支出

        41

        0.69

        0.69




        10


        十、节能环保支出

        42






        11


        十一、城乡社区支出

        43






        12


        十二、农林水支出

        44






        13


        十三、交通运输支出

        45






        14


        十四、资源勘探工业信息等支出

        46






        15


        十五、商业服务业等支出

        47






        16


        十六、金融支出

        48






        17


        十七、援助其他地区支出

        49






        18


        十八、自然资源海洋气象等支出

        50






        19


        十九、住房保障支出

        51

        146.12

        146.12




        20


        二十、粮油物资储备支出

        52






        21


        二十一、国有资本经营预算支出

        53






        22


        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54






        23


        二十三、其他支出

        55






        24


        二十四、债务还本支出

        56






        25


        二十五、债务付息支出

        57






        26


        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58





        本年收入合计

        27

        1,177.13

        本年支出合计

        59

        1,218.56

        1,218.56



        年初财政拨款结转和结余

        28

        148.40

        年末财政拨款结转和结余

        60

        106.97

        106.97



        一、一般公共预算财政拨款

        29

        148.40


        61





        二、政府性基金预算财政拨款

        30



        62





        三、国有资本经营预算财政拨款

        31



        63





        总计

        32

        1,325.53

        总计

        64

        1,325.53

        1,325.53



        注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


        一般公共预算财政拨款支出决算表








        公开07表


        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室






        金额单位:万元


        项目

        本年支出


        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出




        栏次

        1

        2

        3


        合计

        1,218.56

        1,049.66

        168.90


        201

        一般公共服务支出

        993.93

        825.03

        168.90


        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        993.93

        825.03

        168.90


        2010301

        行政运行

        825.03

        825.03



        2010305

        专项业务活动

        168.90


        168.90


        208

        社会保障和就业支出

        77.82

        77.82



        20805

        行政事业单位养老支出

        77.82

        77.82



        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        51.88

        51.88



        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        25.93

        25.93



        210

        卫生健康支出

        0.69

        0.69



        21011

        行政事业单位医疗

        0.69

        0.69



        2101101

        行政单位医疗

        0.69

        0.69



        221

        住房保障支出

        146.12

        146.12



        22102

        住房改革支出

        146.12

        146.12



        2210201

        住房公积金

        77.79

        77.79



        2210203

        购房补贴

        68.33

        68.33



        注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表









        公开08表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室





        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        839.23

        302

        商品和服务支出

        189.81

        30703

        国内债务发行费用


        30101

        基本工资

        132.27

        30201

        办公费

        19.58

        30704

        国外债务发行费用


        30102

        津贴补贴

        241.16

        30202

        印刷费

        3.23

        310

        资本性支出

        14.28

        30103

        奖金

        224.37

        30203

        咨询费


        31001

        房屋建筑物购建


        30106

        伙食补助费


        30204

        手续费


        31002

        办公设备购置

        10.68

        30107

        绩效工资


        30205

        水费


        31003

        专用设备购置


        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        51.88

        30206

        电费


        31005

        基础设施建设


        30109

        职业年金缴费

        25.93

        30207

        邮电费

        7.24

        31006

        大型修缮


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        18.42

        30208

        取暖费


        31007

        信息网络及软件购置更新

        3.60

        30111

        公务员医疗补助缴费


        30209

        物业管理费


        31008

        物资储备


        30112

        其他社会保障缴费

        3.32

        30211

        差旅费

        25.95

        31009

        土地补偿


        30113

        住房公积金

        77.79

        30212

        因公出国(境)费用

        9.66

        31010

        安置补助


        30114

        医疗费

        3.47

        30213

        维修(护)费

        4.59

        31011

        地上附着物和青苗补偿


        30199

        其他工资福利支出

        60.61

        30214

        租赁费


        31012

        拆迁补偿


        303

        对个人和家庭的补助

        6.34

        30215

        会议费

        7.85

        31013

        公务用车购置


        30301

        离休费


        30216

        培训费

        0.08

        31019

        其他交通工具购置


        30302

        退休费


        30217

        公务接待费

        0.45

        31021

        文物和陈列品购置


        30303

        退职(役)费


        30218

        专用材料费


        31022

        无形资产购置


        30304

        抚恤金


        30224

        被装购置费


        31099

        其他资本性支出


        30305

        生活补助

        3.90

        30225

        专用燃料费


        312

        对企业补助


        30306

        救济费


        30226

        劳务费


        31201

        资本金注入


        30307

        医疗费补助

        0.27

        30227

        委托业务费


        31203

        政府投资基金股权投资


        30308

        助学金


        30228

        工会经费

        16.46

        31204

        费用补贴


        30309

        奖励金

        0.03

        30229

        福利费

        24.23

        31205

        利息补贴


        30310

        个人农业生产补贴


        30231

        公务用车运行维护费

        3.04

        31299

        其他对企业补助


        30311

        代缴社会保险费

        2.12

        30239

        其他交通费用

        35.88

        399

        其他支出


        30399

        其他对个人和家庭的补助

        0.02

        30240

        税金及附加费用


        39906

        赠与





        30299

        其他商品和服务支出

        31.57

        39907

        国家赔偿费用支出





        307

        债务利息及费用支出


        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





        30701

        国内债务付息


        39999

        其他支出





        30702

        国外债务付息














        人员经费合计

        845.57

        公用经费合计

        204.09

        注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



        公开09表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室


        金额单位:万元

        项目

        预算数

        决算数

        “三公”经费支出

        21.90

        13.15

        1因公出国(境)费

        15.20

        9.66

        2.公务用车购置及运行维护费

        4.00

        3.04

        (1)公务用车购置费



        (2)公务用车运行维护费

        4.00

        3.04

        3.公务接待费

        2.70

        0.45

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开10表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室






        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计















        注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据






        国有资本经营预算财政拨款支出决算表







        公开11表

        编制单位:365上分客服微信号_365现金app下载_bst365体育娱乐平台研究室






        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        支出功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计









        注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

        本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排,故无相关数据。

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